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Educación pagó "montos excesivos" de manera irregular a empresa suplidora, dice Cámara de Cuentas

Educación pagó "montos excesivos" de manera irregular a empresa suplidora, dice Cámara de Cuentas

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Melvin SenaMELVIN SENA/08 DIC DE 2021/1 MIN/0 VISTAS

El órgano rector observó que se incumplieron los términos contractuales por un valor de RD$90,235,130, de los cuales no han sido entregados todos los bienes comprados

Un trámite de emergencia injustificado por RD $ 108,092,842 y pagos anticipados sin certificación del fabricante son dos de las múltiples irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en las compras realizadas por el Ministerio de Educación de 2018 a 2020.

La auditoría al Minerd arrojó que la institución pagó "montos excesivos", sin documentación que justifique estos desembolsos, a favor de la empresa Suim Suplidores Institucionales Méndez, SRL por el suministro de equipos al Hogar Escuela Nuevo Amanecer.

La Cámara de Cuentas recibida de la empresa proveedora generó utilidades por RD $ 90,235,130 y se adquirieron bienes no incluidos en el plan anual de compras de la institución por un monto de RD $ 108,092,842.

También se presenta la ausencia de informe pericial que justifique la urgencia del proceso de autorización, así como la falta de informes a la Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República, por un monto de RDS90.235.130.

El órgano rector opera que se incumplieron los términos contractuales por un valor de RD $ 90,235,130, de los cuales no se han entregado todos los bienes adquiridos, evidenciando un incumplimiento por parte del proveedor "sin prueba de ejecución de garantía".

Según el informe, el Minerd pagó RD $ 10,863,609 por adelantado a la empresa, sin evidencia de entrega de certificación por parte del fabricante del equipo.

Debilidades en la planta física

Cabe señalar que la instalación para la cual se procesó el equipo aún no había comenzado a operar al 27 de octubre de 2021.

La inspección física de la Casa Escolar Nuevo Amanecer reveló artículos no localizados por un monto de RD $ 10,293,222 y artículos recibidos con especificaciones diferentes a las descritas en el contrato por D $ 2,758,882.

Asimismo, se observaron diferencias notables entre el monto comprado y el monto presente en el centro por RD $ 6,000,888 y deterioro de los equipos adquiridos por desuso.

También se evidenció elementos adquiridos, pero que no han sido instalados, y la ausencia de documentación para la transferencia.

Además, la Cámara de Cuentas dijo que no existe documento de precio para la preparación de solicitudes de compra, por un monto de RD $ 325,286,707.

Recomendaciones

Tras la investigación, la Cámara de Cuentas sugirió gestionar la recuperación de los montos pagados en exceso, así como ordenar la elaboración de un Plan de Acciones Correctivas y presentar un informe a la agencia en un plazo no mayor a 90 días.

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